哦對的是的是這么做的。
小規(guī)模納稅人,結轉減免增值稅,是每個季度末結轉嗎,每個月的應交稅費-應交增值稅不結轉,也不處理,累計到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結轉到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
老師好,按季度申報增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營業(yè)收入不超過45萬的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬這個標準?
第三季度產(chǎn)生小規(guī)模納稅人應交稅費741.38,開票在季度45萬以內,免稅的應交稅費要在每個季度最后一個月作為營業(yè)外收入處理嗎?
你好老師!小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅,每個季度要做減免稅轉入營業(yè)外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉入營業(yè)外收入嗎?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規(guī)模的需要結轉嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現(xiàn)在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。