你好 可以和上屬公司簽個服務合同,說明借用期限及每人每月的服務報酬。然后你收到上屬公司的款項時作為服務收入入賬,開服務類發票稅率6%,對于你開給借用出廚師的工資按工資入賬即可。
我們是餐飲公司(主要是承包食堂),成本發票取得比較難(都是個人商戶手上拿),我們可以跟自己員工(員工成立個體)簽訂合同,由他們開發票給我們 我們再開票給甲方嗎?
老師,我們公司有兩個營業執照,一個是個體工商戶,一個是企業法人有限責任公司,出現一個問題,就是員工用企業法人公司的發票抬頭開了發票,但是最后用個體戶的賬戶付出去了,這樣的情況可以嗎?
我是一個個體工商戶,餐飲行業有員工廚師三人,現關聯上屬公司借用我廚師兩個月,開始費用是我個體戶自己支付,現談妥上屬公司可以支付這筆費用給我個體戶,我應該開什么手續給上屬公司? 需要開發票嗎(我個體戶是可以開發票的)?
我是個體工商戶,公司轉賬給我,沒要求我給公司開發票,這筆錢我要交稅嗎,還有我是這個公司的員工,公司讓我注冊的個體戶,公司打錢給我,我用于支付公司的其它費用,這筆錢用繳稅嗎
老師,我們公司有家供應商是個體戶,沒有開公戶,材料款我們是直接付給經營者的私人賬號上的,但是他有稅盤,然后他用個體戶的名稱開發票給我們,這樣可以嗎?
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
已知利潤率(毛利率)和售價,成本怎么算。 成本=銷售額*(1-利潤率) 成本=銷售額/(1+利潤率) 這兩個區別是什么?
我是個體工商戶,現在享受政策按1%,還是開6%的發票么? 期間產生的差旅費,還有出差補貼,是否都可以開服務費一同呢?
有稅收優惠政策的話,按1%開票即可。不過對方不可以抵扣進項,因你不能開專票。