你好!是的,就是這樣操作
老師,我們客戶欠我們的貨款,然后給了我們銀行承兌匯票,之前欠款是記到應收賬款,現在我收到把應收賬款轉到應收票據對嗎?
請問老師,我收到客戶的電子銀行承兌匯票,是不是記借應收票據,貸應收帳款。隔天我又將收到的電子承兌匯票背書轉讓給供應商,借應付賬款,貸應付票據,對嗎
老師 我們收到別人的電子銀行承兌匯票 然后我們又欠別人貨款 現在把這張承兌匯票轉讓給別人 這個怎么做分錄呢
老師,我們收到客戶開出的銀行承兌匯票,已經簽收了,然后把這張承兌匯票付供應商的貨款,應該怎么做賬務處理呢?
收到應收賬款銀行承兌匯票,然后質押給我們的開戶行票據池,開出小金額的銀行承兌匯票用來支付貨款,應付票據到期后,質押的票據也同步到期,這個賬務怎么處理
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎