你好 借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù)?
老師,對方給我們20萬電子承兌匯票,我們再讓別人換成10萬和兩個5萬的電子承兌匯票。別人收了200元費用,這200元怎么入賬
老師 我們收到別人的電子銀行承兌匯票 然后我們又欠別人貨款 現(xiàn)在把這張承兌匯票轉(zhuǎn)讓給別人 這個怎么做分錄呢
收到銀行承兌匯票,開票人是客戶,承兌人是別人,之后轉(zhuǎn)手后,直接又轉(zhuǎn)給我們了,這個可以嗎?之后科目怎么做?
老師您好,收到一張電子商業(yè)匯票系統(tǒng)的電子銀行承兌匯票,這是別人欠我們貨款,轉(zhuǎn)讓給我們的,我們是被背書人,我現(xiàn)在有點不懂我要做什么?是不是要去銀行承兌?匯票到期日是2024-1-19,謝謝老師了,麻煩告知下
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?