你好,就相當于他們給你做勞務派遣了
老師好。我們公司在另外一個城市有辦事處,是通過當地一個關聯公司給這個辦事處的員工發工資交社保,然后我們轉錢給這個關聯公司,關聯公司給我們開咨詢服務費發票。我之前都是收到發票了入管理費用。但是這幾個月我們公司沒錢轉過去,那邊也按時發工資了,但是還沒給我們開發票。請問我可以先掛到管理費用里嗎?
老師,您好,想問一下,就是我們員工之前是關聯 公司的,這個月初開始發生了合同變更成為我們公司名下的人員了,這個月里面領導說要把之前關聯公司給這些員工交的工資社保做到我們公司的費用中,去和關聯公司掛往來,說后期關聯公司給我們開發票,這是什么意思呢?那我借什么科目呢
老師,您好,我們有一筆費用,之前是員工給我公司辦理開戶產生的費用50,當時做的借銀行貸其他應付款,后來這個50元員工走的報銷是關聯公司付的,現在領導發現了,讓我把這個50和關聯公司掛往來,我應該怎么做賬做分錄
老師好,我們公司注冊地在北京,現在想雇傭一名員工在上海,員工想繼續在上海交社保,這個怎么操作啊?找了中介公司,說讓我們把工資社保連同服務費一起每月轉給中介公司,中介公司給我們開差額增值稅發票。員工的勞動合同是和我們公司簽,中介公司給員工扣個稅發工資,交社保,想問一下這樣合規嗎?
老師,我想問下就是有個員工他的工資和社保之前是我們公司發,下個月開始就總公司發,總公司在無錫,我們在杭州,但是他的社保要在杭州交,無錫承擔,這種情況讓無錫那邊把社保的錢轉過來就行了是嗎,轉公司+個人社保的錢是嗎?做賬做什么科目
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
殘保金申報表里,上年在職職工工資總額可以按個稅系統里提取數據嗎,還是根據生產成本,制造費用,管理費用里的工資合計數
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬實繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開票。對方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺太多了。
有個客戶,25年購銷合同,他說公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財務章,我又等著合同歸檔,這個有沒問題?
公司在擴建廠房,新購一批設備,這些設備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉為固定資產?
老師好,信用減值損失是屬于損益類科目,還是資產類科目呢?
老師請問22年有筆投資 收益虧損做進24年里,現在匯算清繳要調增填寫在哪個表中。
一般納稅人固定資產清理,汽車清理開票怎么開,開幾個點
老師,請問,醫療跟生育合并了,填工商年報的時候,單位繳費基數要怎么樣填寫
那我具體需要怎么做賬呢,借貸什么科目呢
借費用貨成本-勞務費 貸銀行存款
就是想知道具體入哪一個費用類科目,貸方我們是先掛往來科目的,貸方可以用其他應付款
這個員工是哪個部門使用的
現在劃分到我們銷售部分了
你好,銷售費用-勞務費這樣填寫借方
為什么還需要加上這筆業務呢,以后都是我們正常的員工了,還要管他以前干嘛呢,這筆貸方的其他應付款后期估計肯定不會付款給關聯方,但是后期關聯方肯定會開票給我們,搞不懂這么做的意義
想做費用減少你們的利潤,我是這樣認為的
嗯呢,謝謝您,老師
不客氣,祝您學習愉快!