你好,對(duì)的是的,可以的。
老師,9月份有發(fā)票開(kāi)錯(cuò),但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢。10月份在稅盤(pán)里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
老師9月份開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票有一張開(kāi)錯(cuò)忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方,10月份我開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢?是按照銷(xiāo)售退回做嗎?
老師,我相信問(wèn)下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢(qián)付出了,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再?gòu)男麻_(kāi)具一張正確發(fā)票
9月份有開(kāi)錯(cuò)的10萬(wàn)發(fā)票忘作廢了,納稅是不是要按照發(fā)票金額交稅呀,然后10月份沒(méi)有發(fā)票以后還能沖回來(lái)嗎?
老師您好,我六月份開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票忘記作廢了,稅款已經(jīng)交完了。請(qǐng)問(wèn)我可以在以后的月份作廢嗎?來(lái)沖減以后月份開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。可以這樣操作碼?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?大概要三四個(gè)月才能沖完。
電子銀行承兌票點(diǎn)了付款申請(qǐng)后查詢票狀態(tài)是日終自動(dòng)回退票還有3天到期我提前點(diǎn)了
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯(cuò)了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用材料轉(zhuǎn)回來(lái)沖減了。
建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是什么意思怎么計(jì)算的呢、勞務(wù)派遣開(kāi)票規(guī)則等基礎(chǔ)稅務(wù)知識(shí)是怎么操作的呢?
賣(mài)了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,我現(xiàn)在做總賬,財(cái)務(wù)總監(jiān)想讓我去做融資,這個(gè)應(yīng)該同意嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
要去面試環(huán)境科技類(lèi)公司,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂里我看誰(shuí)的課程合適
老師好好,我們公司會(huì)囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng),公司會(huì)按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實(shí)際庫(kù)存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng),如果全部做庫(kù)存商品又會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)可能會(huì)超過(guò)5000萬(wàn),應(yīng)該怎么做好啦?
農(nóng)機(jī)商店為什么就是免稅?但是對(duì)方會(huì)給我開(kāi)那個(gè)增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷(xiāo)項(xiàng)免了,那進(jìn)項(xiàng)是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬(wàn),發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對(duì)嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
那做賬還是正常做對(duì)吧,就是賬稅不符以后能核上就行
你好,對(duì)的是的,是這么做的。