你好,進項已經抵扣的情況下,紅沖是購買方申請,銷售方開具?
請問公司上個月開的發票,對方抵扣認證了。但是在這個月該發票紅沖了,那紅沖的發票必須給對方,對嘛?操作的話是對方紅沖,我們開負數發票,對嘛?
對方(銷售方),我們是小規模。開給我們的發票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯發票聯給我們,這樣操作對不對啊?
老師,因為專票上個月被對方做抵扣了,這個月要求我們紅沖重開?那我們做紅沖還是對方做紅沖
我們收到對方7月份的專票,已經勾選抵扣做賬了,現在他們要紅沖。需要我們開紅字信息表還是對方開
老師,我們上個月開具專票開錯了,然后這個月沖紅,因為對方上個月已經做賬,我們沖紅發票要不要給他記賬聯嗎?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
他們申請好了,那我們怎呢開具?
你好,進入開票系統,點擊發票開具—負數發票開具,錄入通知單號碼開具負數發票就是了?
好的,感謝
好我們平時開的紅字發票不一樣是吧
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師,麻煩再問一下,購買方除了申請紅字發票,那原來的發票是不是還要給我?
你好,原來的發票不需要還給你,因為對方已經抵扣入賬了?
哦,那我們開好的紅字發票和正確的發票都要給他們是吧
你好,是的,是這樣的