同學你好 都是有發票的嗎
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務公司的,還沒收到發票,我之前是收到發票后抵扣認證后才入的人工費成本,現在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現在不知道怎么做分錄,還請老師指導一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發票又要怎么做賬務處理呢?謝謝
老師你好!我們公司最近委托第三方辦理申請高新企業,先支付了前期費用28000,就是辦理高新企業的服務費,后續申報成功還要支付40000元,這個費用怎么出賬,麻煩老師輔導一下一個完整的會計分錄怎么做?
老師,你好,我們是新成立得公司,我們是找的代理公司做賬,我們五月份開通公司網銀公戶,老板以借款方式轉入公戶一筆錢,整個五月就這一筆銀行業務,然后五月份買了辦公用品,電腦,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后報銷也是在六月份發生的,然后財務公司要五月份的費用票據,回單對賬單,我應該怎么給代理記賬公司
老師您好,給員工支付了一筆費用,稅費是我們企業要代扣代繳的,當時做賬沒有從員工費用中扣除,也就是企業墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現在之前的分錄是借:管理費用。應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業墊付的,我現在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應該怎么調整下分錄,謝謝老師
公司是生產制造企業,也是高新技術企業,目前我對高新企業的研發費用中的材料費不知道怎么記賬,研發人員的工資,社保,其他日常開支的費用我是這么做的分錄,您看對嗎?計提本月工資/社保費 借:研發支出—費用化支出—工資/社保費 貸:應付職工薪酬—職工工資/社會保險費 發放工資和繳納社保時:借:應付職工薪酬—職工工資/社會保險費 貸:銀行存款 日常費用開支時:借:研發支出—費用化支出—研發技術服務費 貸:銀行存款 研發領用材料費這里我就不太理解應該怎么做賬務處理了,請老師指導講解一下,謝謝
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
有的,寫服務費
借主營業務成本 貸銀行存款
老師這個不記入研發費用嗎?
嗯 這個不計入研發費用的
哪些可以記入研發費用呢?
是研發有關支出的可以計入