借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,請(qǐng)問印花稅要計(jì)提嗎?印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,印花稅的計(jì)提依據(jù)是什么?
老師,請(qǐng)問印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,請(qǐng)問印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅金額嗎?進(jìn)項(xiàng)需要繳納印花稅嗎?
蔬菜開免稅發(fā)票30萬后,后面都要有稅嗎?
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率底
匯算清繳時(shí)能用今年的費(fèi)用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費(fèi)
老師符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠完明細(xì)表,這個(gè)表格從哪里取數(shù)呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調(diào)的,可以賣空調(diào)給法人嗎,給法人開票
你好老師,請(qǐng)問我們單位給兼職人員發(fā)放了勞務(wù)報(bào)酬,我一定要給他們申報(bào)個(gè)稅嗎,因?yàn)樗麄冊(cè)诤芏嗟胤郊媛毜那闆r下,是不是需要他們自行申報(bào)就行。我們不申報(bào)關(guān)系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費(fèi)4000,訴訟費(fèi)5000,當(dāng)時(shí)分錄借費(fèi)用,貸銀存,25年都未取的發(fā)票,其中25年退保全費(fèi)3000,該項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產(chǎn)賬務(wù)如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿(mào)型企業(yè),買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產(chǎn),這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
那就是當(dāng)季要先計(jì)提?再繳納?
對(duì),先計(jì)提再繳納就可以。
現(xiàn)在印花稅不是說有新準(zhǔn)則了?
您說的新準(zhǔn)則是什么意思呢?
我之前做的印花稅都沒有計(jì)提,借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款,那要更正嗎?
不需要更正,你這么做也沒有錯(cuò)。
銷售小規(guī)模企業(yè),是不是購進(jìn)和購出材料的都要繳納印花稅呀?
對(duì),購進(jìn)和銷售都是需要繳納印花稅的。
之前企業(yè)購進(jìn)的材料都沒有繳納印花稅,只有銷售的才做了印花稅,那這樣要怎樣處理呀?
這種情況建議你以后把供貨的金額也加上計(jì)算。
那之前的沒有繳納,現(xiàn)在要不要補(bǔ)繳申報(bào)?
嚴(yán)格來說,你是需要把之前的補(bǔ)繳的。
那補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄也是正常一樣做?之前都是繳納了印花稅根據(jù)銀行扣款才做會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問印花稅是怎樣計(jì)算?
對(duì),不講的話也就是現(xiàn)在這樣做才行。
印花稅是根據(jù)你的供貨和銷貨的金額相加乘以是率來計(jì)算的。
但是每次繳納的時(shí)候還有減免一部分,所以就沒有計(jì)提過印花稅,因?yàn)槿绻?jì)提了印花稅和實(shí)際繳納又不相同
你就按減免以后的計(jì)提就行。
印花稅是根據(jù)你的供貨和銷貨的金額相加乘以是率來計(jì)算,請(qǐng)問是不是不含稅的金額?還是合同的金額?
如果合同是含稅,求按照含稅金額計(jì)算。