你好,你看下銷售額能修改嗎?如果是一般納稅人的話,在附表一里面。
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 每天都有收入,然后做完賬后報(bào)稅發(fā)現(xiàn):主營業(yè)務(wù)收入的金額賬套和申報(bào)的金額是一致的,但同數(shù)字的收入在報(bào)稅系統(tǒng)上就對不上,我做的銷項(xiàng)要大,但每筆我復(fù)核了下又沒錯(cuò),到底怎么回事呢?
老師,開票系統(tǒng)連著電子稅務(wù)局的申報(bào)表的銷售額為100.25元(數(shù)字是舉例而已),但是做賬按照發(fā)票做出來的主營業(yè)務(wù)收入的金額為100.28元;就是賬面的金額比申報(bào)系統(tǒng)金額大了0.03元。請問,改如何調(diào)整呢?
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
老師開日用品發(fā)票大類怎么選?
甲公司開具小麥農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價(jià)2.42元/公斤,總價(jià)484000元,那么據(jù)收購發(fā)票如何做會計(jì)分錄?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,單位費(fèi)用報(bào)銷的發(fā)票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設(shè)備使用后第四年預(yù)計(jì)進(jìn)行一次改良,估計(jì)改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么記賬,實(shí)際是老板幫朋友開的小額,賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報(bào)時(shí)候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個(gè)情況,客戶要我們生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費(fèi)由客戶出,等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量,我們返還模具費(fèi),然后我們?nèi)フ夜?yīng)商,和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應(yīng)商,采購到一定量,供應(yīng)商返還我們模具費(fèi),這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理,會計(jì)分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨(dú)做賬,這個(gè)怎么補(bǔ),補(bǔ)到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
是一般納稅人。應(yīng)該更改不到附表啊。這些數(shù)據(jù)是開票系統(tǒng)導(dǎo)過去的啊
你好,附表一里面不是自動(dòng)取數(shù),然后在主表里面,它是根據(jù)附表一的數(shù)據(jù)取過去的。
就填寫了福表姨,你的主表才有數(shù)據(jù),不是嗎?
查到了原因,就是賬面的應(yīng)交增值稅金額比電子稅務(wù)局里面的銷項(xiàng)稅少了0.03元。所以就造成電子稅務(wù)局的銷售額比賬面的銷售額多了0.03元。這樣可以處理嗎?
你好,你的銷售額能修改嗎?能修改的話你可以修改,以讓你的開票系統(tǒng)的銷售額等于你增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面的,這個(gè)稅額的差異可以忽略。