你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
去年的稅控設備費用280和今年稅控設備維護280之前都沒抵扣稅,現(xiàn)在申報第三季度可以一起抵扣嗎?減免申報表里怎么填?是填期初560還是本期560呢?
稅控續(xù)費怎么寫分錄,以后每年續(xù)交的費用可以全額抵扣增值稅嗎
稅控設備續(xù)費280怎么入賬做分錄可以在后期分多次抵扣增值稅呢
老師報送財務報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師年報財務報表現(xiàn)金流量表有個期初現(xiàn)金余額沒填上但是年報報完了改一下財務報表的現(xiàn)金流量表還用改年報嗎
自己在單一窗口下載報關單無海關蓋章,可以打印出來作為退稅資料交到稅務局嗎?
你好老師,我是一家汽車貿(mào)易公司,銷售林肯品牌汽車,認定了超豪華小汽車消費稅,這個是銷售一百萬以上的車需要交稅嗎,豪華怎么定義呢,
虛列工資后,補救措施有哪些
公司收到銀行結息,是計入財務費用-利息費用,還是財務費用-利息收入呢
這個黃的標記是什么意思,
老師,就是商品入庫的蘋果是1200kg,但是只賣出去了1195kg,另外的5kg壞了。這種怎么做分錄呢
老師,賬在這個月做到未分配科目,現(xiàn)在更正了21和22年度的報表假如需要交企稅,請問今年的的財務報表年報根據(jù)去年第幾季度填寫正確嗎
8月份給客戶開專票價稅合計8200 ,增值稅81.19 9月份交的稅控設備費用280,是不是九月份做了抵扣增值稅的分錄就不用計提城建稅了呢?
九月份做了抵扣增值稅的分錄就不用計提城建稅了
請問老師,我這次抵扣了81.19,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅 81.19 貸:管理費用 81.19 280還有剩余的抵扣額,下次再發(fā)生增值稅,直接還寫前面這個分錄就可以了嗎
你好,一般去需要全部抵扣的
那是說我這個81.19不能抵扣,還是這個280只能抵扣一次呢?
這個280只能抵扣一次
好的,感謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??