你好!不用交納不用計(jì)提了
老師,你好!之前有留底退稅了70萬(wàn),這個(gè)月交納了3萬(wàn)增值稅,附加稅不用交了。那么我賬務(wù)處理這塊附加稅還用計(jì)提嗎?
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開(kāi)票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計(jì)提附加稅了。
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)月交稅(前月已經(jīng)計(jì)提了) 增值稅6萬(wàn) 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了。 多了修改報(bào)表了 叫5.8萬(wàn)元 附加稅5800這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
某地產(chǎn)公司2021年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)轉(zhuǎn)讓一塊土地使用權(quán),取得收人600萬(wàn)元,家得該土地使用權(quán)時(shí)支付金額400萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生相關(guān)費(fèi)用5萬(wàn)元。(2)簽訂一份寫(xiě)字樓銷(xiāo)售銅,當(dāng)年收到全部款項(xiàng),共計(jì)20000萬(wàn)元,該寫(xiě)字樓經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核可以扣除的項(xiàng)目如下:開(kāi)成本為5000萬(wàn)元,繳納的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)為3000萬(wàn)元,利息支出為150萬(wàn)元(不能夠提供金融機(jī)構(gòu)的證明).相關(guān)稅金為1100萬(wàn)元,其他費(fèi)用為800萬(wàn)元,加計(jì)扣除額為1600萬(wàn)元(當(dāng)政府規(guī)定開(kāi)發(fā)費(fèi)用的扣除比例為10%)。要求:(1)計(jì)算轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的土地增值稅稅額。(2)計(jì)算銷(xiāo)售寫(xiě)字樓應(yīng)繳納的土地增值稅稅額。
D選項(xiàng)為什么不正確?
老師我24年的報(bào)關(guān)單忘記開(kāi)發(fā)票了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬啊
老師早上好啊,請(qǐng)問(wèn)下,這月需要繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)免抵退,會(huì)產(chǎn)生什么?要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
老師,發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)是12000,付款時(shí)供應(yīng)商給我們便宜了只付了10000,這種怎么處理
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)少了,銷(xiāo)項(xiàng)多還能怎么操作挽留損失
老師,會(huì)計(jì)里有做資或者座資一說(shuō)嗎?是什么意思
電子稅務(wù)局里有兩三萬(wàn)買(mǎi)服裝和首飾的發(fā)票,是不是不可以入賬?這種稅務(wù)局會(huì)通過(guò)電子稅務(wù)局監(jiān)管到嗎?
老師您好,24年年底所得稅計(jì)提但是不用交稅9月多交了稅,卻沒(méi)寫(xiě)不交稅的分錄損益也結(jié)轉(zhuǎn)了,我怎么出了
5月報(bào)稅截止日是什么時(shí)候?
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝