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之前的應(yīng)交稅金的明細(xì)賬上面應(yīng)交增值稅-已交稅金有借方余額七萬多,銷項(xiàng)貸方余額四十多萬,進(jìn)項(xiàng)三十多萬,我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么樣調(diào)賬。

2021-10-13 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-13 15:07

你好 ;? 你? 把已交稅金做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ? ??應(yīng)交增值稅-已交稅金? ; 然后銷項(xiàng)稅和結(jié)轉(zhuǎn)分別結(jié)轉(zhuǎn) ;?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。 ?

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快賬用戶2628 追問 2021-10-13 15:40

已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,那我們不是還要交稅啊,之前的稅全部都交了的,不欠稅了的啊。

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齊紅老師 解答 2021-10-13 15:41

你好 ; 結(jié)轉(zhuǎn)到借方去了。 借方未交增值稅 表示你繳納的稅費(fèi)了 。? ? 后面有 稅費(fèi)產(chǎn)生是在未交增值稅貸方去。? ? ?抵減后借方的金額 才會產(chǎn)生繳納;??

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快賬用戶2628 追問 2021-10-13 15:51

結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方還有余額是表示還要交這么多稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-13 15:54

你好 ;? ? ? 是的。? 比如你? 預(yù)繳了10萬 。? ?你進(jìn)項(xiàng)稅是? 5萬。 銷項(xiàng)稅是? 25萬 ; 那么你應(yīng)交是? 10萬的增值稅的??

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快賬用戶2628 追問 2021-10-13 16:41

簡易征收3%的收入也做成銷項(xiàng)稅額了,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)啦。

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齊紅老師 解答 2021-10-13 16:42

你好 ;? ? 調(diào)整下分錄就行了 ;? ? ? ?調(diào)整到借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交簡易計(jì)稅??

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快賬用戶2628 追問 2021-10-13 16:46

那到時(shí)候貸方有余額,我還要交稅。

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齊紅老師 解答 2021-10-13 16:59

是的,應(yīng)交未交增值稅都要繳納契稅

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快賬用戶2628 追問 2021-10-13 17:04

我們沒有契稅。

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齊紅老師 解答 2021-10-13 17:47

不是,我打錯(cuò)字了,我的意思是你簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅分別核算,分別來報(bào)稅繳納,一般計(jì)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶2628 追問 2021-10-13 18:08

謝謝老師耐心的回答。

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齊紅老師 解答 2021-10-13 18:09

沒事,希望能幫到你

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2021-10-13
同學(xué)你要看之前是帳做錯(cuò)了還是申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了,知道問題在哪里才知道怎么更改
2022-06-13
對的是的,把他兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)過來就行。
2024-10-11
你好 正常是每年年底時(shí)候做進(jìn)銷項(xiàng)的反寫結(jié)轉(zhuǎn)對沖 先說下正常每年情況
2022-01-08
現(xiàn)在這個(gè)稅局那邊這個(gè)對應(yīng)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額差額多少?
2020-08-20
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