您好,如果就只是填錯數據的話,問題不大,大不了改正就行
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
還有就是我們公司是認繳質的還沒到認繳期限,但是我們公司買了固定資產我計入了實收資本,這個會不會被查到然后要求我們去提供相關材料去做工商變更啊
這個不會,肯定是你記賬記錯了,把賬調整一下就行。
那我應該記入什么科目啊,就是當時確實有些錢是公司股東轉進了公戶,有的是現金存進了公戶付的款
如果不是出資的話,可以進入到往來款里面。
其他應付款嘛
對,計入到其他應付款里面。
但是這樣的話增加了負債,數據也要改了
反正你們數據也沒填對,要改的話就一塊兒改唄。
還有就是他們主要抽查是為了查稅務報表的數據和工商是否一致還是賬目的報表和工商的年報
工商查的話,主要就是查的你報的數對不對,不會查你的稅務。
恩恩,那我就先調整賬把實收資本調到其他應付然后把報表給第三方等著他出報告然后修改就可以了嗎
對你現在調整好了之后再給審計