同學你好!可以先按月計提費用的哦
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業(yè)性質(zhì)出租,每個月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產(chǎn)稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報19年房產(chǎn)稅,要給19年房產(chǎn)稅發(fā)票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報了19年房產(chǎn)稅,我們要求稅局給我開的是租金發(fā)票還是房產(chǎn)稅發(fā)票呢?發(fā)票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個人)
老師,辦公室的房租費我們按年付給人家了,人家要年底才一次性開票給我們,這樣每個月我們按月計提房租費嗎?因為平時也比較缺費用票呢。
老師,比如一家公司要支付租金,房東為了不用交稅,拿了自己名下的一些公司來接收租金,同時也用這家公司來與我們公司簽訂合同,每個月我們會正常打款到房東給的這家公司里,對方也給我們開票,開的是房租的發(fā)票,這個業(yè)務對我們公司有風險嗎。
老師,我想問下,年底了,2023年我們租的廠房由于前期我們沒付清別人的房租,所以后面9月-12月他們也沒有給我們開票,這個沒開票的費用,我現(xiàn)在在年終的時候要計提嗎?
老師好,我想問一下,我們公司租的人家的廠房,他給我們開票談的是半年一開發(fā)票,我平時可以計提房租費用嗎
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
要怎么計提呢?到時票回來要怎么處理呢?不太會呢
借:管理費用 ? ?貸:應付賬款 發(fā)票到了? ?不用額外處理款了
發(fā)票是開在一張上相當于一年費用開在一起了
這個不影響啊? ?你們可以分期的
那一張一年的發(fā)票我貼在哪里好呢?比如我每個季度先計提當季度的房租出來,到年底一次性收到發(fā)票了,我在收到發(fā)票的當季只按當季度的費用入就可以了嗎?
這個可以放在年底的哦? ?可以哦
那就是可以按我上面寫的理解做咯,按季度計入費用,收到發(fā)票時剔除掉前面已經(jīng)計入費用了的,剩下的計入當季費用了
是的哦? 是這個意思的