你好,這個錢你們需要支付出去嗎?
去年收到其他應收款一筆,但會計當時做賬借銀行存款,貸應繳財政款,然后借應繳財政款上繳了,未核銷其他應收款,現應如何核銷其他應收款?
去年10月收到車險賠償,做的借:銀行存款,貸:其他應收款,但是出現了負數,應該如何調整
老師好,運輸公司車輛出了點事故,收到保險公司的賠償款如何做賬,發生時借:其他應收款,貸:固定資產清理還是營業外支出,收到時借:銀行存款,貸:其他應收款。
老師,是去年12月的資產負債表出現這個情況,那是要返回把分錄全部調整一遍么?比如借:銀行存款 貸:其他應收款調整為借:銀行存款 貸:其他應付(借方負數體現)嗎?
老師,公司收到車險賠付款,借:銀行存款 貸:其他應付款_修理廠(價稅合計金額);支付修理費時,開進的是專票,借:其他應付款 _修理廠 (不含稅金額)借:應交稅費_進項 貸:庫存現金;這樣其他應付款不平,差額是進行稅額,如何調整?收到理賠款是去年10月
老師,更正以前的年度匯算清繳表,需要交企稅,24年財務報表不動的情況下,年報表是不是還是根據第四季度財務報表填寫?匯算清繳后也是需要交企稅
老師,我們公司有一張進項發票是去年收到的,今年因為出口退稅,發現對方開錯了,他們這個月紅沖,開了藍字發票,我賬務上和稅務申報上要怎么做
像汽車如果用于員工福利,這種進項稅可以抵扣嗎
老師,我們是個超市,過年有人團購物品,但實際拿的是購物卡,發票是2月開的,但是有幾家2月給的錢,有幾家到了3月才給的錢,怎么做賬了
一億元債權(借款形成的債權)債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎? 具體要交多少稅? 請給出具體的繳稅數額數字,謝謝
老師,我發現上個月制造費用我錯記銷售費用了,銷售費用月末結轉了,我這月應該怎么調賬
請問:稅費優惠政策紅利賬單啥意思,怎么辦理,是退稅嗎?
老師.現在成立公司注冊資金不是要實繳了?那我們以前成立的公司實行的是認繳制,不需要也要把資本交進去吧
企業出租辦公室的,房租的分類編碼是什么?
你好,編織袋企業,6個生產車間,各車間電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現,請幫忙設計表格。
不需要的,保險公司對公打的賠款
借其他應收款貸營業外收入。
為什么負債表顯示不平
你好,科目余額表是平的嗎?
目前 在借方,是因為是去年的原因嗎
你好,你的分錄截圖看一下。
就這樣的
和這個沒有關系的。
那現在怎么處理
其他應收一直是負數
那是因為你有錢,貸方余額表示其他應付款。
還是有點沒懂,那我不處理嗎
其他應收款出現了貸方余額,表示其他應付款它會出現負數。
把它轉到營業外收入不就可以嗎?
轉了就顯示不平
轉的分錄是怎么做的?你做完了之后沒有結轉損益是不是?
就是沒結轉,麻煩你再幫我看看負債表,整體有沒有問題,我是新手
就是沒結轉,麻煩你再幫我看看負債表,整體有沒有問題,我是新手
應付賬款的負數放到預付賬款,正數。
應收賬款放到預收賬款正數
其他的沒有問題,可以的。
好的,謝謝,加你的企業微信也可以咨詢嗎
不可以的 學堂不允許我們跟你們私下交流