你好; 你之前一般納稅人還是小規模是否抵扣過進項稅。 這樣好判斷稅率 和分錄
企業處置自己的固定資產,是自己使用過的車輛,怎么開發票?
請問老師處置自己使用過的固定資產怎么繳納增值稅?一般納稅人
企業處置自己用過的固定資產,怎么做賬,那按多少交增值稅呢
銷售自己使用過的固定資產,增值稅怎么多少啦
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我是一般納稅人,原來抵扣過
那現在按照 13%繳納增值稅。分錄:借固定資產清理 ;累計折舊 貸固定資產。 變賣:借銀行存款貸固定資產清理 ; 應交稅費-應交增值稅; 結轉固定資產清理余額到資產處置損益科目去? ?
好的,那銷項稅有優惠嗎?是按13%的稅率嗎?還有這個資產處置損益可以睡前扣除嗎
?你好 ;? ?這個 用進項稅來抵扣就行了。沒有 優惠政策的 ;? ?因為你抵扣?進項稅? ;? ? 可以正常 處理 是可以稅前扣除的