你好,可以進項抵扣的增值稅綜合服務平臺里面勾選就可以的,然后填寫35藍。 允許加計扣除的,在加計扣除農產品里面填寫加計扣除的1%。
您好 老師 請問 如果一般納稅人企業 在2018年時買進一臺二手車做為公司固定資產(普票 沒有進項抵扣) 期間計提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時是否要通過固定資產清理進行會計處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報表進行申報 應該填寫那個欄次里嗎??稅率應該是多少呢?
取得9%的農產品專用發票,可以通過勾選平臺勾選發票進項抵扣,還是只能通過手工填寫增值稅表二6欄次填寫9%進項?若該發票勾選后,還能否填寫表格8a加計欄次?系統目前填報一直提示需要填寫6欄次?
請問:一般納稅人發生銷售折讓,購買方取得發票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發票并認證這張被開過紅字發票的藍字發票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
13.宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發生下列經濟業務,均按稅法規定取得和開具相關票據,請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規定,并計算出當期應納增值稅額。(5)當月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商場在對外銷售時發現,有3臺商品存在嚴重的質量問題,商場當即要求退貨,并在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,該電冰箱廠當天將電冰箱收回,并向商場開具了紅字專用發票后退回貨款。(6)向戊商場賒銷A型電冰箱80臺,合同約定3個月內付清全款,協議當日提貨,向商場開具了增值稅專用發票。假設本月共發生可抵扣進項稅額300000元(含從丙單位換入原材料應抵扣的進項稅額)。另外,上述增值稅專用發票均已通過勾選確認。
4、綜合案例:制造業納稅申報一一制藥廠大連未名生物醫藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發生業務如下:(7)購進小轎車,取得1份機動車銷售統一發票注明金額20萬元,稅額2.6萬元。(8)向小規模納稅人購進辦公用品,取得增值稅普通發票注明金額1萬元,稅額0.13萬元。(9)向農民購入藥材,開具15份收購發票注明收購價款250萬元,當月領用40%用于生產應稅藥品。(10)報關進口生產設備,關稅完稅價格500萬元,關稅稅率20%,取得1份海關進口增值稅專用繳款書,(11)外購辦公樓,取得1份增值稅專用發票注明銷售額1000萬元,稅額90萬元。(12)取得6份增值稅電子普通發票,金額10萬元,稅額0.9萬元;取得100張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價21.30萬元,民航發展基金0.5元,燃油附加費1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計6.54萬元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬元,其中耗用外購原料1萬元,其他為人工成本。取得相關票據符合抵扣規定并勾選確認通過,根據以上業務填寫申報增值稅納稅申報表。寫出銷售額和銷項稅額,謝謝
個人付款,以公司名義購買房產一套,屬于公司代持個人房產嗎?公司名下的這套房產該如何入帳,由個人所交稅款公司如何入帳
賬上有固定資產折舊但是22年23年,代賬公司匯算清繳固定資產折舊沒有填,24年我要不要填,如果填,折舊累計這個一下填2年的,會不會預警有風險?公司賬經不起查
老師您好,一般納稅人取得進項發票是那種景點門票,住宿發票,能不能抵扣進項稅額?
老師,我們是批發 高企,在填寫匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師好!我現在想開電子票,是無形資產租賃,請老師指導一下怎么開
匯算清繳應付職工薪酬支出納稅調整明細表中帳載金額和實際發生額怎么填,帳載金額填貸方金額本年累計嗎
老師,光伏安裝賣電公司每個月的成本是不是就是轉入固定資產的折舊費
老師您好,請問垃圾處理費什么申報?表格不會填
蔬菜開免稅發票30萬后,后面都要有稅嗎?
投資公司是用自然人身份比較好還是公司身份入股比較好?這兩個哪個更好
你好,問題是加計那欄次強制提示填寫第6欄次,無法只填寫8a欄次。
那你選擇不抵扣,勾選直接不用做,然后再自己計算抵扣9%里面填寫
你現在如果不修改勾選的勾,選了之后填寫到35藍,然后再進項轉出,然后再手動填寫計算抵扣9%和1%
如果這樣操作,發票開具屬期和實際填寫表格信息有出入了不是?
你好是的,因為你自己計算抵扣的那個開具的是收購或者是免稅的發票才對。
公司收取得是專用發票,不是免稅或者自己開具的售后發票。對了,剛才試了下,6欄次我不能填,我們公司不是收購企業。
這就矛盾了。農產品專用發票是否不能勾選抵扣,要直接填6欄次才能加計?也就是說表格有填6欄才能填8a?我公司沒填過6欄。
你填寫了之后,它出現了什么提示。