發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給客戶,存根聯(lián)和紅字信息表留下做賬
老師,對方紅字專票已經(jīng)認(rèn)證,由對方開具紅字信息表后,然后我方這邊開具紅字發(fā)票。那我們這邊做賬,只要記賬聯(lián)就好,還是要讓對方把紅字信息表發(fā)給我們,我們打印,然后跟記賬聯(lián)放一塊做賬 ?
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,今收到對方開具的6月21日銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和之前開具的紅字信息表放一起放上個(gè)月的賬里,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的原始憑證嗎?抵扣聯(lián)和上個(gè)月抵扣聯(lián)放在一起嗎?
老師 我們開出的紅字專用發(fā)票,是三聯(lián)都放在一起 然后跟那個(gè)紅字信息表放一起,然后這四張都要附在記賬憑證后面嗎?
你好,我想問一下,之前開的發(fā)票,過了幾個(gè)月又開了紅字發(fā)票。之前開的發(fā)票那兩聯(lián),客戶已經(jīng)退給我們了,我在做記賬憑證的時(shí)候,后面附原始憑證,需要把客戶退的兩聯(lián)以及我開出來的紅字發(fā)票三聯(lián)放到一起裝訂憑證嗎?謝謝你了
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個(gè)家公司貼現(xiàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)不會(huì)被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計(jì)入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊,一年當(dāng)中有多個(gè)手冊,基本上每個(gè)月都有新的手冊,進(jìn)料以后,手冊會(huì)在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報(bào)關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
在做中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
老師 對方還沒有抵扣 只是跨月了而已 還需要給對方發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián)嗎?
意思,是對方把愿來的發(fā)票退回了嗎?那就自己留下
是的 對方把原來的發(fā)票退回給我們 他們沒有勾選抵扣 然后跨月了 我們需要開出紅字發(fā)票 我們自己留下就行了?不需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián) 發(fā)票聯(lián)給對方了?
嗯嗯,就按照你說的那樣操作就是了