同學您好,是可以抵扣進項稅額的
我們公司是農產品收購 農產品加工企業,我們進項稅抵扣一般是自己開的收購票給農戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發票 可以抵扣嗎
老師,取得一張農民伯伯自產自銷的免稅發票我這邊可以抵扣的嗎?
我想問下公司買農產品種子給農戶種,后面再向農戶收購農產品后再賣出去,這算不算是自產自銷?要開收購發票嗎?銷售出去可以是免稅嗎?
請問我向農民伯伯買農產品,然后自己給自己給開了一張農產品收購發票,這張票我可以抵扣銷項稅嗎?
一般納稅人,從農戶收購農戶自產自銷的農產品,農戶自己帶來的普通發票,可以計算抵扣進項稅嗎?
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現在已經把計提的金額都發完了,實際發生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內賬的應收應付跟外賬的應收應付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務申報個稅是按勞務報酬適用累計預扣法還是不適用累計預扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經補稅了,但是滯納金于25年3月份才產生,滯納金發票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經季報,現在匯算時這筆滯納金應該調增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務派遣公司勞務費,他們再發放勞務派遣人員工資。現有一問題,勞務派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務費,導致工會經費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內賬多收4個點的稅錢,計入那個會計科目?
銀行短期借款入賬后打入供應商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發票在今年無法取得,那匯算清繳是要調增的嗎?免征所得稅企業會有影響嗎?
2021年開具的發票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
但是,這張票是一張普票,對不?
您好,是的,是計算抵扣的
老師,既然能抵扣銷項,為什么這張票還是普票?不都是專票才能抵扣?
農產品的是特殊的
因為他是免稅的,不可以開專票的
老師,你的意思是說,我自己給自己開票,就等于我幫農民大叔開票,農民大叔開票國家有政策可以不交稅,所以是普票,老師,是這個意思嗎?
您好,是的,是這樣的
您不開收購發票,就需要農民伯伯到稅務局給您代開發票的,也是免稅的普票的
按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算的進項稅額 老師,農民伯伯賣給我農產品10000元,然后就給我10000元打公戶里了,我開票怎么算稅?這10000是純收入還是含稅價?我是10000除,1.09?還是10000乘9%?
您好,計算的進項稅額就是10000*9%
我給他要給10900?老師,是這個意思?
不是,您就給他10000,您庫存商品的入賬金額是9100
10000是含稅價?
這是屬于免稅的,里面是沒有稅額的,
那我給他開的票怎么寫 也是 左邊9100。 右邊900 底下10000 的一張普票?
借原材料9100應交稅費——應交增值稅(進項稅額)900貸銀行存款10000
賬是這樣我懂,開發票是怎么開? 是左邊9100。 右邊900 底下10000 就和普通普票一樣嗎?
開票就開10000的金額的發票
就是咱平時開普票不都是 收入多少多少。稅是多少 最下面有個總數多少多少 不都是這樣嗎?
您是金額就是10000稅率那里是免稅的,價稅合計金額是10000