那你暫時先放到預(yù)付賬款,后面收到發(fā)票,再從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)。
老師你好,有些公司我們給他們開了發(fā)票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
我們有個主營業(yè)務(wù)成本1151元,公賬付款了1151元,但是對方還沒開發(fā)票 ,請問怎么入賬?做什么會計分錄
你好,請問這個月的原材料我們付款了,但是對方還沒開發(fā)票,得下個月,我這個月成本可以入賬嗎?分錄怎么做
老師我去年12月做了一筆暫估90萬,對方?jīng)]有給我開票,當(dāng)時會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)收賬款-暫估成本,對方今年5月給我們補(bǔ)開了發(fā)票90萬,錢未付給對方,那么5月怎么做分錄?匯繳清算怎么做?
你好,請問我們公司付給對方5萬元,但是對方還沒有開發(fā)票,這個會計怎么入賬,分錄如何寫
老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價準(zhǔn)備。因為是小企業(yè)會計準(zhǔn)備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報企業(yè)所得稅匯算清繳時候存貨跌價準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務(wù)報表年報 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進(jìn)項票進(jìn)來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關(guān)系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費專票,進(jìn)項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
可我食材都收到了 也都用了 這樣我成本不是對不上了嗎
因為你現(xiàn)在沒有發(fā)票,你可以先放到預(yù)付賬款,但是你也可以先直接放到主營業(yè)務(wù)成本后面,收到發(fā)票直接作為附件就行。
好的 哪種方式稅務(wù)比較認(rèn)可
就是說你收到發(fā)票的時間,只有沒有跨年的話,都是認(rèn)可的。
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快。