你好,這個是用在哪里的?應該是借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
公司購買10萬元的油卡,作為宣傳費支出,買油卡時,分錄.1借:預付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.公司掃碼給個人做宣傳的時候 借:銀行存款 9.4 貸:管理費用 宣傳費 紅字8.7 營業外收入 7 3.油卡消費后開票來后 借:管理費用——宣傳費 8.7 應交稅費——進項稅 1.3 貸:預付賬款 10 這樣對嗎?
本企業在石油公司充值1萬的油卡,消費后開專票。付款的時候:借預付款/石油公司,貸銀行存款,消費后收到專票:借應交稅金/進項稅,貸預付款/石油公司。分錄是這樣寫嗎?
請問,公司8月預付了柴油費,已收到專票,8月沒有用抵扣發票聯,那8月做賬是借 預付賬款-中石油 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 嗎
老師好,公司經營用電采用柴油發電,辦理的中石油的加油儲值卡,一次性充值一筆錢進去,然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款,貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本,貸預付賬款。這樣可以嗎,因為本身就是為了經營才買的電,我覺得這是銷售商品的主營成本之一,這樣做賬有問題嗎
老師好,公司經營用電采用柴油發電,辦理的中石油的加油儲值卡,一次性充值一筆錢進去,然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款,貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本,貸預付賬款。這樣可以嗎,因為本身就是為了經營才買的電,我覺得這是銷售商品的主營成本之一,這樣做賬有問題嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。