同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師好,請(qǐng)問(wèn),我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場(chǎng)賣(mài),1-商場(chǎng)預(yù)付我公司十萬(wàn)貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬(wàn),貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬(wàn)。 2-這月銷(xiāo)售一套家電2000元,商場(chǎng)給我們了大商商貿(mào)公司銷(xiāo)售憑單為銷(xiāo)售一套2000元的憑單,但是商場(chǎng)是收我們的銷(xiāo)售提成百分之五得,但是我家給大商商開(kāi)的專(zhuān)票,是專(zhuān)票上案折扣百分之五開(kāi)的,也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五,是1900元,老師這么開(kāi)對(duì)嗎?,我問(wèn)經(jīng)理經(jīng)理說(shuō)這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五,這樣和商場(chǎng)開(kāi)的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對(duì)嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對(duì),那后面付的銷(xiāo)售單子是2000元,這個(gè)和發(fā)票差百分之五,就這樣對(duì)嗎?這個(gè)折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開(kāi)具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶(hù)。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷(xiāo)售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 問(wèn)題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問(wèn)題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問(wèn)題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來(lái)計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開(kāi)的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰(shuí)開(kāi)的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類(lèi)與編碼》中支持16類(lèi)不征稅收入(如預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開(kāi)具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開(kāi)具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開(kāi)了一張加油卡用于公司車(chē)輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒(méi)實(shí)際加油,這種情況中石化開(kāi)票給我只能開(kāi)“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專(zhuān)票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時(shí)候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專(zhuān)票了,這幾個(gè)月沒(méi)收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒(méi)收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師好,公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電,辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡,一次性充值一筆錢(qián)進(jìn)去,然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開(kāi)發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款,貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎,因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買(mǎi)的電,我覺(jué)得這是銷(xiāo)售商品的主營(yíng)成本之一,這樣做賬有問(wèn)題嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷(xiāo)售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷(xiāo)售門(mén)市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買(mǎi)油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無(wú)票收入2349472.3,相當(dāng)于11月份少做了這部分收入,同樣的庫(kù)存也沒(méi)有出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呀
請(qǐng)問(wèn)是不是單次500以下的支出可以寫(xiě)收據(jù)?
張三把A公司賣(mài)給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷(xiāo),李四接收公司之后,會(huì)重新設(shè)立一個(gè)新公司B,到時(shí)候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務(wù)處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來(lái)的票是去年12月底暫估的費(fèi)用,當(dāng)時(shí) 借成本,貸應(yīng)付 3月份來(lái)票跟當(dāng)時(shí)掛的往來(lái)金額不一樣,來(lái)票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配就調(diào)增了今年利潤(rùn)表的利潤(rùn)了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負(fù)債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務(wù)機(jī)關(guān)是指各級(jí)稅務(wù)局、稅務(wù)分局、稅務(wù)所和省以下稅務(wù)局的稽查局。 請(qǐng)問(wèn)市以下的沒(méi)有沒(méi)有稅務(wù)局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業(yè),上一年盈利了4萬(wàn)多,24年業(yè)務(wù)量跟不上,下半年就有一次銷(xiāo)售,做完24年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)需要退之前預(yù)繳的稅款。現(xiàn)在辦理企業(yè)所得稅退稅會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?退稅對(duì)企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
就是我自己計(jì)入成本,沒(méi)有等確認(rèn)了收入再去結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣是可以的吧
收入和成本是對(duì)應(yīng)的