可以以后抵扣,或者是匯算清繳申請(qǐng)退稅。
老師,上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,忘了預(yù)填專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致累計(jì)扣除少了一個(gè)月,怎么調(diào)整呢?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,導(dǎo)入上月的數(shù)據(jù)怎么修改呢
上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅忘記修改修改專項(xiàng)扣除的數(shù)據(jù),導(dǎo)致個(gè)稅多交了,該怎么辦
我好像是孩子的教育信息修改沒(méi)有在專項(xiàng)附加扣除申報(bào)記錄中修改,而是在信息查詢中直接修改了,可能導(dǎo)致信息后臺(tái)記錄重復(fù),這怎么辦呢?
去年的個(gè)稅申報(bào)少了,導(dǎo)致多交了一部分稅款。匯算清繳退稅的話在個(gè)稅上面修改還是其他上面修改了
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
以后抵扣,是怎么操作的,并且發(fā)工資的時(shí)候我是按修改后的發(fā)的
你好,現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬,然后發(fā)工資給他,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸銀行存款。 后期再需要交個(gè)稅的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,不需要做繳納的分錄,因?yàn)橹耙呀?jīng)交了。