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老師你好 為什么第三題不是 借:固定資產(chǎn)1090 貸:應付賬款1090呢? 而是借:固定資產(chǎn)1000 增值稅90 貸:銀行存款呢? 題目也沒有說用銀行存款支付啊?

老師你好
為什么第三題不是
借:固定資產(chǎn)1090
貸:應付賬款1090呢?
而是借:固定資產(chǎn)1000
增值稅90
貸:銀行存款呢?
題目也沒有說用銀行存款支付啊?
2021-10-07 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-07 22:10

你好,題目表達不夠明確。你用銀行存款或應付賬款都可以。

頭像
快賬用戶4516 追問 2021-10-07 22:12

只是要把增值稅分開出來哈

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-07 22:19

是的,需要進行價稅分離

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你好,題目表達不夠明確。你用銀行存款或應付賬款都可以。
2021-10-07
同學您好,要記什么營業(yè)外支出或資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023-02-18
同學你好 這個專票可以抵扣進項的計入進項稅
2022-11-11
借,固定資產(chǎn)100 貸,長期應付款100 借,應交稅費~進項1.7 貸,長期應付款1.1 借,長期應付款11.7 貸,銀行存款11.7
2020-08-17
你好,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,長期應付款, 長期應付款你有這個科目嗎?有的話換成這個科目。
2021-11-10
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