你好 工資個(gè)稅的嗎 去年前年有 今年的政策明年才出來
兩處所得沒有超過12萬,匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅600元,可以享受免申報(bào)嗎?
超過12萬是現(xiàn)在有一個(gè)優(yōu)惠政策,12萬之內(nèi)可以享受免費(fèi)算清繳。那沒超12萬都不用繳稅嗎?
小微企業(yè)在匯算清繳時(shí)年應(yīng)納稅所得額125萬,100萬享受不超過100萬的優(yōu)惠政策?那25萬享受的是超過100萬不超過300萬那個(gè)優(yōu)惠政策?
個(gè)稅申報(bào)交的有社保,是不是各個(gè)公司合計(jì)金額不超過12萬就不用交個(gè)稅,為什么稅局算好的超過6萬了得補(bǔ)稅,但是計(jì)算時(shí)顯示享受稅收優(yōu)惠,點(diǎn)擊享受稅收優(yōu)惠之后顯示交款0元,個(gè)稅超12萬不用交錢嗎
老師,您好,我想問一下,兩個(gè)公司都給我申報(bào)個(gè)稅,年收入共11萬,不超過12萬,匯算清繳時(shí)有補(bǔ)稅金額,但是系統(tǒng)說不超過12萬享受免申報(bào),那還需要補(bǔ)稅嗎
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
那未超過12萬,要不要繳納個(gè)稅呢
去年的不需要匯算清繳 不補(bǔ)稅 不是12萬以內(nèi)免個(gè)稅
意思個(gè)稅還是按常收,只是不用匯算清繳。匯算清繳對(duì)我們納稅人有什么不好嗎?
你好,對(duì)的是的沒有影響。
這里是你需要做匯算清繳,只不過是免于申報(bào),最后的時(shí)候你選擇不交稅,選擇免于申報(bào)這個(gè)選項(xiàng)。