您好,您公司是小規模納稅人,如果是查賬征收的話,采購的食材必須要取得發票,否則企業所得稅前不能扣除。這種情況下,您看能否向主管稅務機關申請核定征收。
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進公賬,未來公司還是想健康發展,但是不知道如何才能正規化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進項發票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們全部是在國外知名網站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關,但是沒有單個的報關單, 這樣銷售也沒辦法確認收入。 就是這么一個情況,我們是小規模納稅人
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理,后來我接手了,發現她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發票,現在上繳的增值稅能否可以向稅務機關申請退稅呢?還是說不能退了。
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規模納稅人,但現在老板接了一筆業務,對方要我們公司開增值稅發票才能入帳,而我們是小規模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發票開出,而沒有購入的增值稅發票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,我們公司是一家新開的餐飲公司,是小規模納稅人,現在的問題是: 財務沒來之前,3個多月的時間里,公司對外開了29萬多的增值稅普通發票,但是幾乎一點進項發票也沒有。 這種情況下,能否用采購食材的時候的二聯單啥的,做為類似進項發票入賬?。?如果可以,這個有限額要求嗎?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦???2、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,那么先暫估入賬嗎? 后期再慢慢把進項發票補齊可以嗎?
您好,在次年5月31日前補齊就可以。
好的,謝謝老師
不客氣,請您給予評價。謝謝