季度不超45萬免稅的 100萬以內(nèi)是2.5%所得稅
一般納稅人如果滿足小微企業(yè)小規(guī)模企業(yè)335的條件,可以享受增值稅減免的優(yōu)惠政策和企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策嗎?
小規(guī)模稅收優(yōu)惠增值稅和所得稅,小微企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠
小微企業(yè)增值稅和企稅優(yōu)惠政策?小規(guī)模企稅優(yōu)惠政策?
小微企業(yè),小規(guī)模優(yōu)惠政策所得稅稅率,一般納稅人優(yōu)惠政策及所得稅相關(guān)內(nèi)容
總公司是小規(guī)模公司享受了小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,請問分公司也是小規(guī)模公司還有享受了小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策嗎?就是分公司能不能享受所得稅減免后按5%收取的優(yōu)惠。
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
樸老師,行政事業(yè)單位的,要沖一次其他應收款,借其他應收款,貸什么啊
本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應付款12497.88元,待:其他應收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
此題分錄咋寫還有不能帶來經(jīng)濟利益為什么2024年還要攤銷
老師,股份有限公司是看認繳還是實繳?
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
應稅消費品出口,哪些情況下消費稅免稅但不退稅
超過451000怎么交增值稅
季度怎么減免
按照415000來交稅的 全額計算繳納
小微所得稅是100萬到300萬之間是10個點嗎
對的 這個是10個點的所得稅