同學(xué)你好 差額納稅的必須要備注的
公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,修建工廠,前期有工人提供勞務(wù),8人去稅務(wù)局代開了勞務(wù)費發(fā)票4萬,但是發(fā)票只開了一張,備注欄那里只寫了其中一個人的身份證號,3個人的名字,剩余5個用等來描述的,問題:1、4萬勞務(wù)費是公司代扣代繳勞務(wù)報酬個稅嗎?2:發(fā)票這樣開具是否合格
老師,供應(yīng)商給我們開了個勞務(wù)派遣發(fā)票,選擇了5個點,差額部分開具了一張普票6500,管理費開了500,都是5個點,但是6500的普票備注欄沒有任何備注,這樣是合理的發(fā)票嗎
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
那它這個發(fā)票如何開具才對?普票那個因為選擇了5個點所以需要備注欄才對?另一份專票沒有問題對嗎
普票的稅率是星號了 但是備注欄還得備注的