你好,都是一樣的,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,汽車銷售應交稅費。
你好,老師,我想問一下,我們是汽車銷售一般納稅人,銷售給自己公司一輛車,開機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,怎么做分錄
我們公司是一般納稅人,銷售商品開的是增值稅普通發(fā)票,分錄怎么寫
老師好,我們公司是汽車銷售維修一體的公司,現售后購入1780元的焊機,請問怎么做分錄?是一般納稅人
我們是汽車銷售公司,廠家開給我們的這種發(fā)票,我們怎么寫會計分錄?
老師,一般納稅人商貿公司,6月的銷售發(fā)票,有8張,都是銷售給同一個公司,能直接把這個8張發(fā)票寫成一筆分錄嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
不管是銷售給誰,你的分錄都是一樣。
還有就是后期我們收到個人的款項了,但是還沒有開票給個人,這怎么做分錄
借銀行存款貸預收賬款個人。
那后期我們一直沒開發(fā)票怎么沖平呢?
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
這個應該給他開發(fā)票的,他不需要過戶嗎。
沒有開發(fā)票的情況呢?怎么沖
你好,沒有給他開發(fā)票,但是你給他了車可以這么做的,做無票收入。
還有一個問題,就是把車賣給個人,但是打款沒有直接打到公帳上,而是經過公司個人收款在打到公司公帳上,但是開票金額和打款金額對不上,這個怎么處理,怎么寫分錄
其他應收款貸固定資產,清理應交稅費,借銀行存款貸其他應收款。
固定資產清理?
你好,對的是的,你之前不是做了固定資產。
沒有做固定資產啊,只是通過我們公司個人代收然后轉到公司賬戶上
這怎么要做固定資產清理?
你好,你上面寫了把車賣給個人,這個車沒有做固定資產嗎?
如果沒有做固定資產的話,你的分錄是怎么做的?
怎么是固定資產,我們是賣車的
借其他應收款貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
借銀行存款貸其他應收款。
那開票數據和打款數據不符呢,比如款打多了我怎么寫分錄?
你好多打了錢,這是什么原因?多打了白送給你們的嗎?w
幾種情況都有,可以寫下嗎
你好,要么就是你們收入少多了,發(fā)票少開了,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,按照你收到的做收入,其他的做無票收入里面。
人家白送給你們的,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費差額放到營業(yè)外收入。