同學你好 因為做的不合適了 現在直接做繳納的就行了 借稅金及附加 貸銀行存款
老師,我想把以前月份的管理費用的二級科目調一下,現在怎么做賬啊,之前的都結轉到本年利潤里了
老師,請問這道題為什么印花稅算管理費用,不用再扣除了?印花稅不是和前面的城建稅一樣,在稅金及附加里面嗎?
老師,請問下印花稅八月之前是入管理費用,現在想將調到稅金及附加怎么調?怎么做分錄?
老師,請問下,印花稅之前做了管理費用,現在要調整到稅金及附加里。想問下之前都結轉了,為什么還要調?
2022年及以前年度的印花稅都計入了管理費用-印花稅,現在需要調整至“稅金及附加”科目中,請問怎么進行相應調整呢?
老師2025年收到2024年預交的所得稅應該如何核算?
請問先報稅后補做賬,然后我們做賬時候累計本年利潤都是報好的,然后做賬時說累計本年利潤要做小于申報的這個數到時年報納稅調增就好,財務報表需要調整嗎
沒收的租賃違約金開什么發票?
請問24年資產報廢清理,25年沖銷24年資產報廢清理后,又補提折舊,沖銷之前營業外支出調整為以前年度損益調整是收入,還是成本或者費用?
老師您好,聽說五一以后不允許兼職代賬了,只能找正規的快賬公司,請問。我手里這幾個企業,讓他們法人作為辦稅人員開發票或者找個其他的人可以嗎?如果是辦稅人員是法人或者負責人,電話號填我的是否可以
老師:放棄利息聲明的時候為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 ? 就是為了視為收入 ? 現在word全部都放在一起還是沒有規避這一點 , 那我們還需要將利息計提出來做為營業外收入嗎?
A105050填報,工資薪金取數是?
老師,有沒有運輸行業的費用支出明細表,比如日表,月表
股東投入的錢和借來的錢和公司賺的虧的有沒有勾稽關系
老師,我是負責一個山東民辦大學的四個超市賬務處理會計崗位,四個超市屬于個體工商戶性質,我發現在申報一季度增值稅和經營所得個稅申報時,收入和成本不是按照收銀系統和金蝶賬務系統數據填報,一個月幾十萬的收入填報十幾萬(十幾萬的收入和成本自己編的),導致申報完數據增值稅不交稅,個稅繳納四五十塊錢,這要是被稅務局查了是不是屬于虛報稅務有稅務風險,還是說個體工商戶這樣操作沒關系,平時沒有進項和銷項發票不涉及發票
那之前做了的不用再調了吧?
這個可以不用調整的
之前做了的,要調的話怎么調?
同學你好 那就是 原分錄負數紅沖 然后重新做 借稅金及附加 貸銀行存款