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你好老師,請問我這個月開了紅字發票,這個月怎么處理。最主要是月初用金稅盤開的紅字專用發票,后來強制我們換UK只能開電子專用發票 ,這種情況下申報一般納稅人怎么申報。謝謝老師解答

2021-09-28 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 11:33

你好,你只有這一個負數嗎?如果是的話,再開具的專票填寫負數銷售額稅額就可以。

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你好,你只有這一個負數嗎?如果是的話,再開具的專票填寫負數銷售額稅額就可以。
2021-09-28
你好 不用重新開 給他發票復印件就可以
2020-10-07
國家稅務總局公告2016年第47號?國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。 二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票,需要開具紅字專用發票的,按照一般納稅人開具紅字專用發票的方法處理。 三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。紅字機動車銷售統一發票需與原藍字機動車銷售統一發票一一對應。
2020-12-28
你好? ?你是購買方的話? 抵扣過了。 你做 進項稅轉出分錄。 借成本或者費用貸進項稅轉出。 次月 填寫附表2 做轉出? ?看你是為什么要轉出來寫?
2021-03-09
你好,做賬:借:庫存商品等? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 報稅,進項附表有填進轉出的地方
2020-11-19
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