你好,你只有這一個負數嗎?如果是的話,再開具的專票填寫負數銷售額稅額就可以。
請問老師,我是一般納稅人,上個月開的銷售專票,客戶丟失了,客戶是小規模納稅人,這張發票還能紅沖嗎,客戶能開紅字信息表嗎,這種情況要怎么處理好
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發票,我們已經做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
你好老師,請問我這個月開了紅字發票,這個月怎么處理。最主要是月初用金稅盤開的紅字專用發票,后來強制我們換UK只能開電子專用發票 ,這種情況下申報一般納稅人怎么申報。謝謝老師解答
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表,并已發送給銷售方,但是因為疫情原因,現在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝
老師,您好,由于24年實際支付的房租只有9個月,少的三個月房租在25年1月交的。審計讓在匯算清繳的時候,與使用權資產相關的內容調減(租賃負債、使用權資產、未確認融資費用),請問如何填報在匯算清繳表格中呢?
老師三方協議怎么簽定?
老師發現去年的財務報表的利潤表填寫錯誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會不會出問題?
工商年報:資本未實繳的情況下,實繳信息要填寫嗎
老師,所得稅優惠減免記營業外收入嗎
請問老師服務行業提供餐飲婚慶服務需要繳納印花稅嗎?
老師好,問一下,申請高新,現場提交紙質資料的時候,會有人當面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報關,但是款項在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢,摘要:付xx蔬菜款,借;其他應付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來開發票嗎