受控科目你可以簡單的理解為此科目是由其他科目的金額生成自動生成的,也就是不需要你單獨的進行輸入。舉個例子,要想收付憑證直接由應收、應付模塊自動生成并傳遞到總賬,你就需要設置受控科目,這樣你在收入模塊錄入收、付款單時,系統會自動帶出應收、應付科目,如果你想手工錄入憑證的話,在總賬-設置-選項下面勾上“可以使用應收、應付受控科目”即可
老師您好,是在用友系統的那個應收款管理里面,我設置那個,初始設置里面的基本科目設置的時候,我選擇科目(如應收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統科目,此處應該選擇受控系統的科目”。可是如果我現在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統把它改成應收系統的時候(沒有修改之前就是我原先設置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統,可能會造成數據錯誤,是否繼續?”。而且我的那個應收賬款系統一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續這個應收賬款系統里面的一些和科目有關的設置。好像,這個系統里所有和科目有關的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好,是在用友系統的那個應收款管理里面,我設置那個,初始設置里面的基本科目設置的時候,我選擇科目(如應收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統科目,此處應該選擇受控系統的科目”。可是如果我現在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統把它改成應收系統的時候(沒有修改之前就是我原先設置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統,可能會造成數據錯誤,是否繼續?”。而且我的那個應收賬款系統一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續這個應收賬款系統里面的一些和科目有關的設置。好像,這個系統里所有和科目有關的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統。
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師,金蝶軟件能核算利潤中心嗎?怎么設置
老師你好,我想問一下,建筑公司支付了工程款,但是本月沒有收到發票,跨年了才收到發票。我想問公司上年付出去的款我可以作為成本先結算嗎?跨年收到發票我該怎么賬務處理呢?
根據第2題數據填申報表
老師,請問修改了電子稅局2024年的財務報表,要不要同步修改企業所得稅的季度申報表?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師印花稅里面買賣合同填寫采購和銷售金額合計,那么應稅憑證我怎么填寫
2024年的報關最遲要2025年什么時候前要收匯才合規
一張發票可以開兩份合同的款項嗎?
像公司自建廠房,想分割產權的,可以合理避稅嗎 怎么分割 買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎
老師您好,請問小規模納稅人,當月開票不超過30萬還是一個季度開票不超過30萬免稅!