你好,提供技術服務員工的工資還可以享受研發費用加計扣除
公司的研發人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發生的外包費用和軟件人員的工資我都放入管理費用-研發費可以嗎?可以不用考慮資本化和費用化嗎?后面打算用這個軟件為公司業務提供服務(類似共享單車)收取軟件服務費之類,這個研發費用包括研發人員的工資和軟件開發的費用,是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行,還需要給稅務局備案上報之類的操作嗎?
請教各位老師,我公司是軟件開發企業,軟件已經開發完成,現在是為之前所開發的軟件提供技術服務,那提供技術服務員工的工資還可以享受研發費用加計扣除嗎?
老師您好,我們是軟件公司,與A公司簽訂開發服務框架協議,為A公司提供IT服務,指派技術人員到A公司指定地點完成工作。我們可以開具“信息技術服務”品目的發票嗎?
老師,您好!外購的是工具軟件產品,給客戶提供的是技術服務,就是本公司提供人工加上這個工具軟件給客戶提供服務。購買的是13%的軟件產品,但是銷售的是6%的技術服務,這樣開票可以嗎?因為客戶不接受13%的發票。
我們是一家軟件企業,對外做技術服務,技術開發的,那我們現在,跟一家聯通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術服務,硬件是從別的地方采購的,這個技術服務,我們沒有進項票做成本可以嗎?
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?
海運提單和報關單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利