同學,你好,可以只設置一個
老師,單位員工預支2000元出差。這個人有其他應付款,有其他應收款,可以都走一個科目嗎也就是預支的這個錢走其他應付款。
老師,請問可以銷售業務掛(應收應付預收預付)往來科目。公司其他費用借款員工等都用(其他應付其他應收)科目。業務和其他分開可以嗎?還是銷售業務掛(應收應付),其他費用借款員工等掛(其他應收其他應付)。預收預付科目所有業務都要掛?
老師您好,請問一個單位的其他應收款和其他應付款可以只設一個嗎?比如員工A借備用金是其他應收,員工B費用報銷又是其他應付,甲公司借單位款是其他應收,單位向乙公司借款又是其他應付,像這種是不是可以統一一下,方便以后核算?
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個是不是可以通過其他應付款-暫收款項來入帳哦?收到該單位貨款時,借:銀行存款,袋其他應付款-暫收款,幫他支付時,就借其他應付款-暫收款,袋:銀行存款
老師,公司跟員工之間的往來款分別用其他應收款和其他應付款核算,還是只用一個科目核算就可以?有一筆員工借款未還的,還有一筆待支付給員工的
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
那如果一個輔助科目名下既有應收又有應付,需不需要把他們調整一下?
這個不用的,你只用其他應收款的話,另一個都用不到,所以不存在調整了
我是說前期賬里面兩個都有,還有余額,是不是要調整?
把其中的一個余額直接結轉到另一個里面就可以