您好,把錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確記賬
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600,開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫(xiě)了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,你好,我請(qǐng)教一下,我們這里是民辦幼兒園,2018年9月1就開(kāi)始營(yíng)業(yè)了,但那時(shí)還是無(wú)證經(jīng)營(yíng)。到2020年8月才拿到民辦非企業(yè)證書(shū),9月份做了稅務(wù)登記。然后這期間,全部的賬我都是做了類似流水賬這樣,所有的收支也幾乎沒(méi)有發(fā)票。 聽(tīng)說(shuō)做了稅務(wù)登記,就要做外賬,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),前期的賬務(wù)操作是錯(cuò)誤的,一級(jí)科目用錯(cuò)了,并且賬務(wù)不規(guī)范,還有白條列支,等問(wèn)題,現(xiàn)在是9月末了馬上要申報(bào)報(bào)表了,9月份的賬還沒(méi)有做,我現(xiàn)在應(yīng)該先做什么?怎么處理
老師,哪個(gè)科目的金額歸類到資產(chǎn)負(fù)債表的一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債這個(gè)項(xiàng)目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個(gè)銀行嗎?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍能開(kāi)*其他咨詢服務(wù)*服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,增值稅稅負(fù)率是只針對(duì)一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所,平時(shí)代理記賬,請(qǐng)問(wèn)他每個(gè)月申報(bào)是指按企業(yè)收費(fèi)做收入還是怎么報(bào)稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債,哪個(gè)科目的金額歸類到這個(gè)項(xiàng)目里?
老師好,問(wèn)下個(gè)人名下有房,然后也有租房,這個(gè)租房可以在個(gè)稅匯算清繳扣除嗎
公司預(yù)繳到外地的稅款,昨天發(fā)票已開(kāi)了,稅款也交了,現(xiàn)在說(shuō)開(kāi)錯(cuò)給對(duì)方的公司開(kāi)錯(cuò)了,換一家公司開(kāi),這個(gè)需要怎么處理?金額項(xiàng)目名稱地址都不變。
2018年,成本未計(jì)提,2025年補(bǔ)計(jì)提,賬務(wù)處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發(fā)票和款是2025月開(kāi)始的,那攤銷期應(yīng)該多久呢
全部紅字重回嗎?已經(jīng)跨年了
不僅有白條還有很多科目是錯(cuò)的
相當(dāng)于要一本一本賬一頁(yè)一頁(yè)翻重新調(diào)整
您好,是錯(cuò)誤的紅字沖回,是的,您的理解非常正確
我調(diào)整科目就可以了呀?用不作沖回呀
您好,調(diào)整科目也得沖回錯(cuò)誤科目
就是把錯(cuò)誤的調(diào)整成正確的,借方調(diào)到貸方去,
您好,就是把錯(cuò)誤的調(diào)整成正確的,借方不一定調(diào)到貸方去,
那是肯定的 我只是舉例
您好,那您的理解非常正確