你好 對的 分錄可以的
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師 員工發獎勵,獎勵現金 分錄是不是 借:管理費用—福利費,貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬 — 工資 貸:庫存現金
借:管理費用-職工福利費 1,300.00 貸:應付職工薪酬-職工工資 1,300.00 借:應付職工薪酬-職工工資 1,300.00 貸:庫存現金 1,300.00 這樣做一筆分錄對么?
請問內部員工報銷餐費。借 管理費用-職工福利 貸應付職工薪酬-職工福利 借 應付職工薪酬-職工福利 貸 庫存現金 是這樣嗎
老師,員工生日福利,分錄:借 管理費用-工資,貸 應付職工薪酬-福利 借應付職工薪酬-福利,貸,現金,這樣對不對。還有,如果是員工吃飯等這種福利,借:管理費用-福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款,對不對
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做