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查賬發現今年3月有一筆分錄,借了預付賬款,但其實當時發票已經收到了,這種怎么做分錄更正?借記相關費用,貸記預付賬款?那摘要寫什么?

2021-09-24 15:06
答疑老師

齊紅老師

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2021-09-24 15:06

同學,你好 發票已經收到了,那放在哪里了?

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快賬用戶2984 追問 2021-09-24 15:07

貼到這個分錄憑證后面,只是當時記賬分錄科目搞錯了,應該確認為費用的

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齊紅老師 解答 2021-09-24 15:09

同學,你好 摘要:更正分錄幾月幾號憑證

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快賬用戶2984 追問 2021-09-24 15:10

好的,那分錄是我上面寫的那樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-24 15:11

同學,你好 恩恩,是的

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快賬用戶2984 追問 2021-09-24 15:11

好的,多謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-24 15:14

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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相關問題討論
同學,你好 發票已經收到了,那放在哪里了?
2021-09-24
同學你好 直接原分錄負數紅沖然后重新做
2021-02-01
你好,借,管理費用,福利費,貸預付賬款。
2024-04-02
可以的。借,預付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,預付賬款。
2024-04-09
借:費用類科目(或原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 如果是專用發票,一般納稅人就可以抵扣進項稅,如果是普通發票,沒有第二行分錄。
2021-10-15
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