你好,直接計入到管理費用-業務招待費里面。
你好老師,請問下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費開發票10000元,款項公付對公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費5000元(對方餐廳開票給我們),請問下我這5000元的餐費怎么入賬
老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對不對,還請老師能夠指點一二,非常感謝!
老師您好,我們單位要購買酒用來招待客戶或者用來聚餐,對公付款對方開具發票,請問這個怎么做賬
老師,我們公司有種情況,就是領導經常外出招待客人,發生的業務招待費或者差旅費,有很大金額沒有發票,公司以往做法是找相關地方幫忙開發票,然后付給對方幾個點的錢,然后用這個發票來報銷,請問老師,這樣做可以嗎?
你好 老師 。公司對外銷售,由于客戶沒有提出要發票,我單位為了不少交稅開具了普通發票作為入賬憑證。這個合理嗎?過來段時間客戶通過第三方軟件發現我們給人家開具了 發票,或者稅務推送對方。后續這種情況怎么處理合適?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎