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老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對不對,還請老師能夠指點一二,非常感謝!

老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對不對,還請老師能夠指點一二,非常感謝!
2021-02-25 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-25 11:39

您好,是的,分錄是i這樣做的呢

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快賬用戶6217 追問 2021-02-25 11:47

因為我們是小規模納稅人,那這個稅額需要轉出來嗎?如果是做成福利費和業務招待費的話,超過了稅務所允許扣除的金額,,還可以有其他的做法嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 11:50

你好,沒有的喲,需要按照會計準則和稅法來入賬和做賬務處理的喲

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快賬用戶6217 追問 2021-02-25 11:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-25 12:04

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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快賬用戶6217 追問 2021-02-25 13:04

老師,您好,我想請問一下,我們公司在20年10月份有一張作廢發票,20年的12月份才發現出納忘了在發票系統上上傳該作廢發票。在21年1月份重新開具了一張紅沖發票,請問怎么做賬? 10月份沒有做分錄,是在12月份做的。因為在1月份報稅時,這筆作廢的發票沒有做賬的話,與發票系統上的所開發票數對不上,所以必須要做。分錄如下:借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費 我們是按季度報稅的。10月份出納給我這張發票的時候說的是作廢發票,就沒有做賬 因為我們10月份的票據,是在11月初出納才會給到財務。12月份的時候這筆作廢的發票是做了賬的,也上報了稅。因為我們是小企業會計準則,不能使用以前年度損益調整這個科目。請問老師,這筆賬,我該怎樣調整呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:01

12月份已經將發票入賬,1月僅僅是做沖紅發票的分錄,則借:應收賬款(負數) 貸:主營業務收入(負數) 貸:應交稅費(負數)

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您好,是的,分錄是i這樣做的呢
2021-02-25
同學你好,這些不幫客戶代扣代繳個稅的。實際工作確實不現實。員工福利費,工資中的,交個稅,平時發的非貨幣的,不交個稅。
2022-01-01
你好,可以沖你們日常的銷售費用,或是做其他業務收入
2024-04-18
同學你好 這個可以的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2021-06-04
你好,報銷的那一部分他有支付出去的證明嗎?拿支付出去的證明正常做成本費用,沒有發票,不允許抵扣所得稅的。
2021-07-29
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