您好,就是你當年虧損的金額。
匯算清繳:企業所得稅彌補虧損明細表 “當年境內所得額”怎么填?
所得稅匯算清繳,彌補虧損表里“當年待彌補的虧損額”的填報怎么理解?
匯算清繳彌補虧損表中有個之前年度已經彌補過得,在今年的彌補虧損表中還顯示待彌補什么原因
老師,匯算清繳中:納稅調整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額?
所得稅匯算中:當年待彌補的虧損額應該怎么填?
銀行手續費填在期間費用里的,傭金和手續費里還是其他欄次里
老師,老板的車用于公司出差使用產生的通行費可以進項抵扣么?
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老師,我們供應商是個體戶,給我們公司開票用的是個體戶的名稱,沒有辦對公賬戶,請問貨款可以轉到這個供應商的個人賬戶去嗎?如果可以,需要這個供應商提供什么資料來做賬留底嗎?
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意思是說當年待彌補的虧損額是等于當年虧額嗎
對,當年可以彌補的虧損就是當年的虧損數。
8是等于9嗎
對,這兩個數應該是一樣的。
那要是我以前年度也還有虧損呢,假如我在18年有20萬可以結轉以后年度彌補,在20年的時候虧損50萬,要怎么填寫呢
以前可以彌補的虧損是可以帶出來,不需要額外填寫。
不是在系統填的,是自己填表格的
在響應年度填寫相應的金額就行。
當年虧損額填報納稅人各年度可彌補虧損額的合計金額,,這個怎么理解
其實就是各個年度你納稅調整以后可以彌補虧損的金額。
意思是說假如這個表中當年境內所得額是負數,當年虧損額等于當年境內所得額(負數)+可以結轉以后年度彌補虧損額(負數)?
對的,沒錯,就是這個意思。