你好 ?,你是不是設(shè)置的商品或客戶編碼的長度不夠? 建議找你軟件 客服給你看一下?
開票軟件顯示該級編碼已滿,請?zhí)砦缓笤僭鎏恚空垎栐趺唇鉀Q這個問題
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師 您好 在開票系統(tǒng)中增加客戶編碼時顯示:該級編碼已滿,請增位后再添加,我該怎么操作
各位老師大家好,公司進銷項稅額是6203.7,然后進項稅額是1708,分錄為:銷售時,借應(yīng)收賬款:貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項:6203.7,然后,開進來的抵扣發(fā)票:借:管理費用,或者其他,應(yīng)交稅費:進項稅額1708.4,應(yīng)交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來計算,但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面,怎么把銷項,進項之間做賬務(wù)處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請老師們指點一下,謝謝
【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:馮輝(44……76)您所申請開具的增值稅電子普通發(fā)票(申請單500013099476)審核不通過,原因:(3)其他,:申請單“稅費明細”里沒有“印花稅”的稅費信息,請刪除原申請單后重新新增提交,新增時請不要選擇不動產(chǎn)信息里的歷史開票記錄,保存申請單前請確認“稅費明細”里有“印花稅”的稅費信息再提交申請。如有疑問,請咨詢2536857或加QQ群856517235,我們百分努力,只為您非常滿意!。麻煩老師看一下表中是哪里的問題,應(yīng)該怎么操作
建筑企業(yè)所得稅匯算,105050表的職工工資薪金填寫的是管理人員工資還是所有發(fā)放工人工資都包括在內(nèi)
以前年度的收入記錯了,今年如何修改
支付河沙參與權(quán)售后款賬務(wù)處理是計入無形資產(chǎn)嗎?
老師,有個體戶租賃合同嘛
記賬憑證后面是附帶銀行回單和發(fā)票對嗎?不用寫報銷單了吧?
我看打印出來的準考證上考試時間是3個小時,考試的時候,是不是我第一套試卷做完提交后,就可以直接進入第二套試卷答題了啊
老師好,假設(shè)24年匯算清繳補企業(yè)業(yè)稅2000元,使用小企業(yè)會計準則,應(yīng)做分錄為: 計提,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅費用 繳納,借:應(yīng)交稅費-所得稅費用 貸:銀行存款 是這樣的分錄吧?就不影響25年的本年利潤是不,但是又說小企業(yè)準則是未來使用法。如果未來使用法,我的理解就直接用,借:所得稅費用,不用借:利潤分配,我不太清楚,麻煩老師能說下嗎
支付水土補償費賬務(wù)處理
老師您好,從小規(guī)模處取得3%增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額嗎?
老師您好!有位員工試用期違反了公司規(guī)定,老板想解雇他,因為公司小,我又負責財務(wù)又負責人事,我想請教您解除需要開具離職證明嗎?