你好,題目要求做什么?
江蘇某批發企業為增值稅一般納稅人,5月份發生如下經濟業務,請根據有關憑證編制會計分錄(寫出有關明細科目,運費按10%扣除計入進項稅額)3日,收到銀行轉來的托收憑證并附發票、運單,列明洗衣粉15 000千克,每千克3.40元,計貨款51 000元,增值稅額8 160元,運費500元,當即承付。5日,收到紅字專用發票,退回質量不符合合同的商品貨款3 200元,增值稅512元,并收到業務部門轉來的進貨退出單。6日,收到福州制糖廠發來白砂糖16 000千克,每千克3元,驗收時實收16 054千克,儲運部門轉來收貨單(入庫聯)和商品購進溢余報告單,溢余原因待查。
5月15日向南方糖酒公司購入白綿糖10 000千克,每千克10元,共計貨款100 000元,增值稅13 000元,鐵路運輸增值稅專用發票注明運費800元,增值稅額72元,采用托收承付方式結算。 如果5月20日,白綿糖運抵企業,驗收入庫時實收9 800千克,短缺200千克,金額為2 000元。經與供貨方、運輸部門等聯系,查明原因,短缺的200千克白綿糖中,其中30千克系自然損耗;100千克系供貨單位少發商品,同意補發;70千克系運輸部門責任造成,同意賠償,但尚未收到賠款。5月22日,賠款到賬。
購進商品發生短缺溢余的核算。A公司為增值稅一般納稅人,某月發生下列有關經濟業務。111日,,銀行轉來B制糖廠托收憑證,附來增值稅專用發票,開列綿白糖10000千克,每千克7元,jihuok增值稅額11200元,同相符,當即承付。(2)2日,,銀行轉來C制糖廠托收憑證,附來增值稅專用發票,開列白砂糖20000千克,每干克克8元,計貨款160000元,增值稅額25600元,運費增值稅專用發票800元,稅額80元,查驗與合同相符,當即承付。(3)4日,收到B制糖廠發來的綿白糖,驗收時實收9978千克,短缺22千克,儲運部門送來商品購進短缺報告單,原因待查。(4)5日,收到c制糖廠發來的白砂糖,驗收時實收20030千克,溢余30千克,儲運部門送來商品購進溢余報告單,原因待查。(5)8日,業務部門查明4日短缺的20千克綿白糖中,1,有2千克是運輸途中的自然損耗,18千克系供貨單位少發商品。經協商后,已開來退貨的紅字增值稅專用發票,價款140元,稅額22.4,并通過銀行轉賬支付了退貨款。要求:根據以上資料編制相應的會計分
根據下列經濟業務進行會計分錄編寫: 2日,銀行轉來上海綿綿制糖公司托收憑證,附來專用發票開列綿白糖1 000千克,每千克8元,計貨款8 000元,增值稅稅額1 040元;運費專用發票列明運輸費300元,增值稅27元。查驗與合同相符,當即承付。公司已入賬: 借:在途物資——上海綿綿制糖公司 8 300 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1 067 貸:銀行存款 9 367 (1)9日,上海綿綿制糖廠發來綿白糖,驗收時實收綿白糖950千克,短缺50千克,每千克8元,儲運部門送來商品驗收單和商品溢缺報告單,短缺商品原因待查。 (2)16日,業務部門查明9日短缺50千克綿白糖,其中40千克是儲運部門提貨人員小王失職造成,經審批,其中50%責成失職人賠償,其余50%由企業作管理費用列支 (3)16日,經查10千克系供貨單位少發商品,經聯系,對方已開來紅字專用發票,紅字專用發票列明:貨款80元,增值稅稅額10.4元。
2.2019年12月,某商品批發企業(增值稅般納稅人)發生如下經濟業務:(1)5日,銀行轉來外地興達公司托收憑證及所附單據,列明白糖15000千克,單價3元,貨款共計45000元,增值稅稅額5850元;白酒200瓶,單價21元,貨款共計25200元,增值稅稅額3276元;代墊運費400元(假設不考慮相關稅費),經審核無誤后,承付價款,商品尚來運到。(2)10日,上項購進商品運到,倉庫驗收入庫,轉來收貨單和商品溢余短缺報告單:白糖實收15460千克,溢余460千克;白酒實收1120瓶,短缺80瓶,溢余及短缺原因待查。2003班講到這里(3)15白,對上項溢余、短缺商品查明原因及處理如下:溢余白糖460千克,其中400千克系供貨方多發,本企業同意作購進處理,已收到對方補來發貨票,企業匯付貨款,其余60千克系自然升溢。短缺白酒80瓶,其中50瓶是供貨方少發,同意補發:20瓶是運輸部門責任失職造成;其余10瓶是企業搬運時丟失,經批準作管理費用處理。
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
寫會計分錄
借在途物資100800 應交稅費-進項稅13072 貸銀行存款113872
借原材料98800 其他應收款2000 貸在途物資100800
第2個會計分錄錯了
借原材料98800 其他應收款1700 管理費用300 貸在途物資100800
借銀行存款1700 貸其他應收款1700
額,老師。還有缺的吧?
三個分錄全部發給你了