同學你好!這個的話 借:其他應收款 ? ? ?貸:應收賬款
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師,本來是借:銀行存款 貸:其他應收款 但是我寫錯成 借:銀行存款 貸:應收賬款 跨年了怎么調(diào)整呢
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應收賬款929但是我這個寫錯了,應該是銀行存款929貸應收賬款829其他應付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
老師好,我19年收到專項應付款,借:銀行存款,貸,專項應付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款,專項應付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
你好老師,去年用錯科目是 借:銀行存款 貸:其他應收賬款,這個其他應收賬款我現(xiàn)在想修改為應收賬款,現(xiàn)在是怎么調(diào)整的呢?
請問摘要是寫調(diào)整錯賬嗎?
是的呀? 是這樣寫的
好的謝謝
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝