一、直接沖銷當(dāng)時(shí)的分錄,再重新寫正確的分錄。 二、沖銷2020年11月X號(hào)憑證。分錄是: 借:銀行存款-929 貸:應(yīng)收賬款-929 三、更正2020年11月X號(hào)憑證,分錄是: 借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款829 貸:其他應(yīng)付款100
老師,您好,有一筆錯(cuò)帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會(huì)不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個(gè)寫錯(cuò)了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
2021.2月份做了一個(gè)分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款是錯(cuò)誤的貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?
老師,2020年度的殘保金,我支付分錄寫錯(cuò)了,本身不應(yīng)該存在(其他應(yīng)交款)這個(gè)科目的,所以想把他沖沒了,改成正確的。 寫的是借:其他應(yīng)交款100 貸:銀行存款100 我現(xiàn)在想改一下怎么改, 借:其他應(yīng)交款-100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這樣對(duì)嗎,如果不對(duì),該哪樣寫
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷項(xiàng)稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
老師,往出開購(gòu)進(jìn)的發(fā)票時(shí),是取得時(shí)什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個(gè)初級(jí)會(huì)計(jì)證可以么
企業(yè)所得稅年報(bào)中108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時(shí)我們采用的是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以應(yīng)該選擇否嗎
勿接!勿接!請(qǐng)賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評(píng)的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發(fā)票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發(fā)票不含稅收入確認(rèn)收入,那差額征收全額開票,怎么確認(rèn)收入啊
收到背書轉(zhuǎn)讓過來的承兌匯票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師問個(gè)問題 企業(yè)開辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)好
研發(fā)加計(jì)扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時(shí)需要注意什么
好的我知道了謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利