你好,直接,貸:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款(紅字),不用再過銀行存款科目
老師,您好,有一筆錯帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯的。現(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2021.2月份做了一個分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款是錯誤的貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?
去年做了一個錯誤的分錄:借:庫存商品貸:銀行存款,正確分錄是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,今年怎樣調(diào)賬做分錄
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個:借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?