您好,按小規(guī)模納稅人,目前可以1%。公司一般納稅人是6%
老師:股東借款給外面公司經(jīng)營周轉(zhuǎn),對方要求收取的利息費,要開發(fā)票,請問股東可以用個人名義開票給公司么?稅率是多少?
老師,個人股東借款給公司,收取利息繳納增值稅的稅率是多少?公司股東借款給公司,收取利息繳納增值稅稅率又是多少?
老師,請問公司借款給股東,利息收取多少合適?
老師好!我們公司借款給別的公司,收到的利息是否繳納增值稅?如果繳納增值稅稅率是多少?是否產(chǎn)生印花稅
老師,公司司取得的股東借款的利息收入,繳納什么稅?稅率多少?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
個人也是1%嗎?
您好,個人按小規(guī)模納稅人處理
可以開專票的么?
您好,按您描述業(yè)務(wù),不可以開
個人股東借款給公司,年化4%,借款金額100萬,那么個人股東一年合計需要繳納增值稅:100萬×4%×1%=400元,附加稅合計(城建稅、教育費、地方教育):400×12%×50%=24元,個稅:100萬×4%×20%=8000元,這樣對嗎?
您好,按您的計算,利率是4.04%
什么意思?我是按年化4%收取利息,這樣計算的稅費不對嗎?
您好,4%是含增值稅的,計算增值稅基數(shù)是不含增值稅
那增值稅就是100萬×4%/1.01×1%=396.04,這樣?
您好,是的,您的理解非常正確
那如果個人股東年收取利息4萬,這些稅都要繳納的是嗎?還是說可以按小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬可以免增值稅?
您好,您申請臨時稅務(wù)登記,可以按小規(guī)模納稅人處理,不繳納增值稅及其附加稅
臨時稅務(wù)登記是什么意思呢?如果不辦臨時稅務(wù)登記,是不是個人股東年收取4萬的利息一樣要繳納增值稅?
您好,是的,沒有臨時稅務(wù)登記,就全額計算增值稅
那個稅是不是直接100萬×4%×20%=8000去繳納?不能扣除增值稅了是吧
您好,個人所得稅也是稅前金額扣除增值稅和附加稅之外金額計算
個人所得稅不是按照實際收取的收入去繳納嗎?怎么還可以扣除已繳納的增值稅跟附件稅呢?有相關(guān)文件嗎?
您好,實際收入是實際所得,是扣除增值稅及其附加稅