同學(xué),你好 銷項(xiàng)稅額=300÷(1? 13%)×13%? 40÷(1? 9%)×9%? 15÷(1? 6%)×6%=38.66(萬元)。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年9月:銷售貨物取得含稅收入300萬元、提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬元、提供倉儲(chǔ)倉庫取得含稅收入15萬元。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。
三、甲商場為增值稅一般納稅人,分設(shè)商品銷售部、餐飲部和貨運(yùn)部(取得貨物運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì))。2021年12月,商品銷售部取得不含增值稅銷售額100萬元,餐飲部取得不含增值稅餐飲收入60萬元,貨運(yùn)部取得不含增值稅貨物運(yùn)輸收入40萬元。計(jì)算應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2022 年 4 月:向乙公司銷售貨物取得含稅收入 300 萬元,交給 A 運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用 1.5 萬元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅收入 40 萬元、提供倉儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入 15 萬元。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年四月向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元,交給a運(yùn)輸公司運(yùn)輸代墊運(yùn)輸費(fèi)用1.5萬元,運(yùn)輸發(fā)票已轉(zhuǎn)交給你公司,另提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬元,提供倉儲(chǔ)服務(wù)區(qū)的含稅收入15萬元,計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年4月:向CDE要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。收入40萬元、提供倉儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入15萬元。輸費(fèi)用1.5萬元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額有2000元,進(jìn)項(xiàng)稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報(bào)表留抵稅額有190000元,這樣我申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候會(huì)被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個(gè)個(gè)體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因?yàn)槭杖胩伲儋Y產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時(shí)候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧