你好,這個(gè)可以抵扣的,計(jì)算抵扣,必須取得去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票
從農(nóng)戶那里購(gòu)買的獼猴桃,農(nóng)戶個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的普通發(fā)票,,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方是一般納稅人,收到發(fā)票可以抵扣么?請(qǐng)問(wèn)在什么情況下從農(nóng)戶那里購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣
購(gòu)入已稅農(nóng)產(chǎn)品可以取得增值稅專票,意思是如果我是一般納稅人從別的納稅人那里購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品可以取得專票?那為什么又說(shuō)從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)買的只能取得普通發(fā)票呢?
請(qǐng)問(wèn):可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票都有哪些? 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票.、農(nóng)產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品的增值稅普通發(fā)票、 農(nóng)產(chǎn)品存在代開(kāi)專票或普票的情形嗎? 李泉泉老師講的抵扣勾選業(yè)務(wù)中,代開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入,指什么情形呢?
公司是一般納稅人,做木材加工的,從自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶那買進(jìn)木材,這種情況農(nóng)戶去稅務(wù)大廳給我們代開(kāi)的普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是一般納稅人,從農(nóng)民手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品我們開(kāi)具了收購(gòu)發(fā)票,并且已計(jì)算抵扣9的稅率,我們銷售農(nóng)產(chǎn)品給購(gòu)買方開(kāi)增值稅普票可以選免稅嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
我們已經(jīng)取得農(nóng)戶個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的普通發(fā)票了,,我就在不太確定取得的普通發(fā)票也可以抵扣么還是必須代開(kāi)的專票才可以?但是我們購(gòu)買的這部分是給客戶送禮了和給職工發(fā)放了 ,還可以抵扣么?您稍微說(shuō)的清楚一些,我的這個(gè)小問(wèn)比較多
是的,這個(gè)農(nóng)戶代開(kāi)就是普通發(fā)票,可以抵扣的,你贈(zèng)送客戶視同銷售,要確定銷項(xiàng)稅額,送給職工部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
好的 發(fā)放給員工的那部分能不能不計(jì)算抵扣和申報(bào),也就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧。我的意思是不進(jìn)行抵扣那一步可以么?
你這個(gè)要先認(rèn)證,除非你分著開(kāi)票,可以按照你的操作手法
普票 沒(méi)法認(rèn)證呀
這個(gè)計(jì)算抵扣的不需要認(rèn)證