直接計入到管理費用差旅費里面就行。
小規模納稅人,房租季度收入10萬以上,其他沒有什么收入了,每季度找稅務局代開發票,交增值稅,請問,平時的一些住宿費,辦公用品費用收到的專票可以抵扣嗎
老師,我是小規模公司,收到了一張住宿的增值稅專票,怎么辦?可以用嗎?
小規模納稅人可以開6%的增值稅專用發票嗎?(或者能不能找稅務局代開什么的)。公司住宿報銷要求收6%的專用發票,但我只收到1%的專票。
老師,請問我公司是砂石運輸公司,取得了一張住宿專用住宿發票 ,這個會有影響嗎?可以用嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,但是收了一張專票怎么辦呀
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不會形成滯留票?
不會,現在不會形成滯留票,你直接做賬就行。
為啥現在不會形成滯留票?以前會嗎
因為現在并沒有認證期限的限制了。